3月28日,公司在二號會議室召開2022年《內部控制規范體系》修訂工作評審會。公司副總經理楊靜、各業務部門負責人及內控牽頭部門相關人員參加會議。
會上,審計部通報了公司2021年內控評價缺陷匯總情況,各牽頭部門按照分管版塊分別匯報了管理手冊、評價手冊、部門職能及崗位說明書修訂情況,并針對修訂中存在的相關問題進行討論評審。
楊靜表示,內控管理工作是保障公司依法合規運行的基礎,各業務部門要從全局出發,堅持以問題為導向,高度重視內控體系有效運行,切實把內控管理及內控評價成果落到實處,進一步提升公司管控效能。
楊靜強調,公司要實現內涵式高質量發展,就必須不斷改進和優化內部控制體制,健全和完善各項規章制度。公司各部門要加強內控日常監管,持續優化業務工作流程,多角度、全方位規范公司內部控制行為,為公司內涵式高質量發展做好基礎保障。
高佳慧 攝影報道